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    单位公章管理规定7篇

    时间:2024-02-08 18:00:09来源:百花范文网本文已影响

    单位公章管理规定公司印章是公司合法存在的标志,是企业权力的象征,是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性,为了下面是小编为大家整理的单位公章管理规定7篇,供大家参考。

    单位公章管理规定7篇

    单位公章管理规定篇1

    公司印章是公司合法存在的标志,是企业权力的象征, 是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性,为了有效维护公司的利益,杜绝违法违规行为的发生,特制定本制度。

    总经理授权由行政部全面负责公司印章(各类印章共计枚)的管理、发放、回收、监督、保管和使用。行政部行政主管负责存放。

    一、印章的雕刻

    1.公司印章的雕刻由部门负责人据据工作需要提出雕刻印章的申请,交行政部审核,报总经理审批。

    2.未经公司总经理批准,任何单位和个人不得擅自雕刻本部门的印章。经过批准后的雕刻申请,统一由行政部办理。

    3.行政章、财务章、合同章,由行政部开具公司介绍信统一到指定的公安机关办理雕刻手续,印章的形体、规格按国家有关规定执行。

    4.公司各部门的专用章(含人事章等),由各部门根据工作需要自行决定其形体、规格。

    二、印章的启用

    1.新印章要做好戳记,并统一在行政部留样保存,以便备查。

    2.新印章启用前应由行政部下发启用通知,并注明启用日期、发放单位和使用范围。

    三、印章的使用范围

    公司的印章主要包括公司行政章、专项业务章(合同章、财务章、人事章、生产章)。公司所有印章必须按规定范围使用,不得超出范围使用。

    1.公司行政章的使用范围主要为:

    ①公司对外签发的文件。

    ②公司与相关单位联合签发的文件。

    ③由公司出具的证明及有关材料。

    ④公司对外提供的财务报告。

    ⑤公司章程、协议。

    ⑥员工调动。

    ⑦员工的任免聘用。

    ⑧协议(合同)资金担保承诺书。

    2.公司合同专用章的使用范围主要为:

    ①对外投资、合资、合作协议。

    ②各类经济合同等。

    3.财务专用章:主要用于货币结算等相关业务。

    4.公司各职能部门专用章仅限于公司内部工作联系使用,不得对外。

    四、印章的管理职责

    1、公司总经理

    负责合同章、行政章的使用审批工作。

    2、公司副总经理

    负责分管部门授权范围内的印章使用监督工作。

    3、印章管理员

    ①负责印章的保管。

    ②负责设立印章使用登记台帐。

    ③负责印章使用的审核工作。

    ④负责制定所保管印章的使用程序。

    ⑤公司印章的管理、使用及保管。

    五、印章的管理

    1、公司行政章、合同专用章由行政部行政主管专人负责管理。

    2、专项业务章(财务章、人事章等)由各部门指定专人负责管理。

    3、各部门章由各部门指定专人负责管理。

    各部门须将印章管理员名单报行政部备案(注明印章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息),行政部建立印章管理表,专人领取和归还印章情况均在表上予以记录。印章管理员必须切实负责,保管印章必须安全可靠(须加锁保存,印章不可私自委托他人代管),不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的,可由部门负责人指定专人代替,但必须办理移交手续,并填写印章移交登记表。如有遗失,必须及时向公司行政部经理报告(印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分,如员工持有公司印章的,须办理归还印章手续后方可办理离职手续)。印章管理员如因工作变动,应及时上缴印章,并与新印章管理员办理接交印章手续,以免贻误工作。同时印章应及时维护、确保其清晰、端正。印章保管有异常现象或遗失,应保护现场,管理员应及时向行政部主管报告,并备案,配合查处。

    为了保证资金的绝对安全,财务专用章、法人个人名章等银行预留印章须由两人以上分开保管、监督使用,做到一人无法签发支票、汇票,一人无法提出现金。

    六、印章的使用

    1、印章的使用必须严格遵循印章使用审批程序。公司各级人员每次需使用印章时须按要求填写印章使用单(见附件一),将其与所需印的文件一并逐级上报,按照印章的使用范围,经审批后方可用章。

    ①合同章的使用:须有订货产品清单,且报价审核后的附件,经部门经理审核, 总经理签署后 (如涉及价格需财务部经理评审价格及付款方式),将合同传递给行政部盖章,否则不予以盖章。

    ②公章的使用:经行政部经理审核,总经理签署,由行政主管盖章(部分合同需加盖公章的,公章使用权限等同合同章)。

    ③财务专用章由财务部门按岗位职责权限使用。

    ④私章的使用:适用于签发支票、文件等,须经过其本人或其授权人确认,方可盖章。如合同中需使用私章,也须先征得同意后才可办理。 ⑤董事长签名章(大、小各一枚):适用于需其签名的文件以及对外财务会计报告、纳税申报表等;原则上须经其书面确认(使用《印章使用单》)后方可盖章,特殊情况下可通过电话确认(应有记录),事后补签单。

    ⑥以公司名义签定的合同、协议、订购单等,由行政部审核,公司分管领导批准后方可盖章。(对加盖印章的材料,应注意落款单位必须与印章一致,用印位置恰当,要齐年盖月,字迹端正,图形清晰。) ⑦私人取物、取款、挂失、办理各种证明,需用单位介绍信时,由行政部严格审批,符合要求后办理并执行登记制度。

    ⑧对已调出、解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的,必须持有效证件材料,经分管副总经理审批后方可盖章。

    印章的使用由各管理员设立使用登记台帐,严格审批和登记制度。同时印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对,经核对无误的方可盖章。无特殊情况一般规定五分钟内给予落实。在逐级审核过程中被否决的,该文件予以退回。 严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要,确需将印章带出使用,需填写携带印章外出申请表后,由分管领导及总经理签批后方可带出,印章外出期间,借用人只可将印章用于申请事由,并对印章的使用后果承担一切责任。

    一般情况下,不允许在空白单证、纸张上加盖印章。确因业务需要,须经总经理批准后方能盖章。 公章一般应在上班时间内使用,如无特殊情况,下班后停止使用公章。

    非印章保管人使用印章盖章与印章保管人承担相应的责任。

    七、印章的停用

    1、有下列情况,印章须停用:

    ①公司名称变动。

    ②印章使用损坏。

    ③印章遗失或被窃,声明作废。

    2、经确认作废的印章由使用部门提出销毁申请,填写印章销毁申请(见附件3)经行政副总审核,总经理批准后方能销毁。及时将停用印章送行政部封存或销毁,建立印章上交、存档、销毁的登记档案。

    八、印章的其它事项

    1、涉及法律等重要事项需使用印章的,须依有关规定经法律顾问审核签字。

    2、财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序。

    3、用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存,定期进行整理后交行政部归档。

    4、公章的使用绝对决定权归总经理,其他各印章的使用决定权由总经理根据实际工作需要进行授权。

    任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章,未经本办法规定的程序,不得擅自使用。违反本办法的规定,给公司造成损失的,由公司对违纪者予以行政处分,造成严重损失或情节严重的,移送有关机关处理。

    单位公章管理规定篇2

    为切实做好办事处节能降耗工作,进一步增强员工的节能意识,加快推进节约型企业建设,加强能源管理,科学合理利用水、电、油等各种资源,降低成本。结合我库的实际情况,特制定本制度,请遵照执行。

    一、适用范围

    本规定适用于办事处内部用水、用电、用油等资源能源消耗的管理。

    二、职责分工

    1、库主任负责机库内部各项节能降耗工作的指导、检查和督导工作,为节能降耗工作的第一责任人。

    2、综合科负责制定降耗指标计划,节能降耗控制措施,组织内部检查与考核工作。

    三、具体措施

    (一)用电管理

    1、优先购买国家认证的节能设备或产品,优先采用环保型、节能型电器和设备,逐步淘汰高能耗、低能效设备。积极推广使用高效节能型新产品、新技术。

    2、减少照明设备电耗,办公场所内自然光度足够时不再开灯,按需求开启照明灯,做到人走灯灭,杜绝长明灯、白昼灯。楼梯、走廊、卫生间等公共场所的照明,降低瓦数。

    3、计算机、打印机、复印机等办公设备设置为不使用时自动进入低能耗休眠状态,长时间不使用时要及时关闭,以减少待机消耗。下班前关闭电源开关(包括烧水机)。

    4、提倡每天少开1小时空调,节假日或少数人加班时不开空调;严格执行空调运行规定,夏季环境温度低于28℃、冬季环境温度高于16℃时停止使用空调。办公场所夏季空调温度设置不低于26摄氏度,冬季不高于20摄氏度,无人时不开空调,开空调时关闭门窗。

    (二)用水管理

    加强用水设备日常维护管理,严禁跑冒滴漏,杜绝长流水现象。做到随手关闭水笼头。

    (三)办公用品管理

    1、统一办公用品的购置,严格依据实际需求配备办公用品,办公用品由综合科统一负责购置和调配,其余各科室不得私自采购,加强办公经费和办公用品的使用管理,严格依据需要配备办公用品,严格配备标准,尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备,不购买高档办公用品。

    2、文件、材料的起草、修改和传阅尽量使用电子档,减少纸质文件印发和使用传真的频率,加快推进无纸化办公。

    3、党委文、行政文、简报等文件的发放,严格核定印发的份数,尽量避免多印,平常工作文件提倡双面,严格控制文件的发放数量和使用传真的频率,印刷杜绝外单位或个人在机房复印材料。

    4、提倡使用钢笔书写,减少圆珠笔或一次性签字笔的使用数量;一次性签字笔尽量做到换芯不换壳。

    5、尽量减少电话的通话时间,做到长话短说;禁止私人电话与办公电话捆绑;禁止在办公场所用办公电话聊天。

    (四)公务用车管理

    1、公务用车严格按照公车的出车制度使用车辆,提高车辆的使用效率。

    2、在集体公务活动中合乘公务用车,距离较近时不使用车辆,2、3人以下的外出人员一般不安排商务车,综合科要严格把握。

    3、车辆实行统一定点维修、定点保险、定点加油和定期保养,科学核定单车油耗定额,努力降低油耗,减少车辆维修费用支出。

    4、科学、规范驾驶,减少车辆部件非正常损耗。

    5、禁止私用公车和无正当理由出借公车。

    (五)会务费和接待费管理

    1、控制会议数量,压缩会议时间和规模,提倡开短会,可开可不开的会议尽量不开。

    2、对确实需要举办的会议,坚持勤俭办会的原则,降低会议成本,严禁重形式、讲排场、摆阔气等铺张浪费现象。

    3、公务接待应严格控制陪餐人数,提倡吃工作餐、按需订餐,坚决杜绝接待中各种大吃大喝,铺张浪费。

    四、奖惩兑现

    (一)对在开展节能工作做出显著成绩和做出突出贡献的科室和个人给予表彰奖励。对在开展节能工作不力,造成重大损失的科室和个人给予处罚。

    (二)本制度所称的表彰奖励,以精神为主,物质为辅,处罚主要以罚款为主。

    (三)对下列科室和人员给予表彰奖励:

    1、在实施节能工作中做出显著成绩的科室和个人;

    2、在节能工作应用新技术开展技术改造,技术进步,有重大贡献的科室和个人;

    3、应当予以表彰的其他情形。

    (四)受表彰奖励的科室和个人要符合节能的相关要求,要有重大发明创造和突破,在技术运用上有重大作用及各项工作取得显著成绩。

    (五)对具有下列情形之一的给予处罚:

    1、造成重大资源浪费;

    2、造成严重环境污染;

    3、应当处罚的其他情形。

    处罚标准按相关部门的有关规定处罚。

    单位公章管理规定篇3

    一、目的 为了规范公司厂区、车间、办公场所、设备使用等各类标示,使各类标示处于良好状态并充分发挥其警示、提示及教育作用,进一步规范及保障安全生产。

    二、适用范围

    适用于公司各厂区、车间和办公场所、设备使用等。

    三、职责

    1、企业管理部负责联系标识牌的制作、核对和取回,确保标识的合理使用。

    2、ISO办确认标识制作标准,监督标识的现场保管情况。

    3、安环部负责对安全环保类标识的使用规范情况进行监督和检查

    4、各部门负责本部门辖区内的各类标示的使用和保管及更新

    5、公司办负责标识牌申请制作的审批。

    四、工作程序

    1、标识牌的申请制作

    国标类安全警示牌(PVC材质)统一采取采购申请,对外制作的标示牌严格按《申请制作作业指导书》要求申请制作,能够采用自制的统一用A3以下纸张打印过塑张贴。

    2、标识牌的管理

    1)标示牌不应放在门、窗、架等可移动的物体上,以免这些物体位置移动后,看不见安全标示。标示牌前不得放置妨碍认读的障碍物。

    2)现场安全标示的布置要先设计,后布置。

    3)现场安全标识,不得随意挪动,确需更换场地时,须报ISO办备案后进行更换。

    4)市场上购买或视野制作到厂的标识标牌由ISO办和企管部现场确认后录入金蝶K3系统形成区域物品管控

    5)各部门负责本部门辖区内的各类标示的保管与维护,市场部采购或视野制作的标识标牌保管期限为6个月,公司自行制作过塑的标识标牌保管期限为1个月,各部门标识标牌在以上规定期限内出现破损、变形、褪色、丢失等情况按照本条处罚规定执行。

    6)各部门区域物品现有的标识标牌出现破损、变形、褪色、丢失凭借标识标牌申请表进行申请,ISO办对现有标识牌规定使用期限进行核实后进行依旧换新,ISO办做好各类标识的使用、发放、回收的归口管理并记录,作废回收的标识,尽可能地再利用,由ISO办负责人确认不能利用的,可按《固体固废物作业管理》文件要求进行处理;新购买或制作的标识牌按照《标示牌制作指导书》流程执行。

    7)在“6S”检查时应对现场的标示牌进行确认检查,如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时,应通报责任部门及时整改。

    3、处罚规定

    对所有检查发现标识标牌出现污损、丢失等情况,按原价的130%赔偿并予以50元/处的罚款。

    五、本规定自发布之日起执行。

    六、相关文件

    ——《申请制作标示牌作业指导书》 MR/ZX-553/02-ISO ——《公司标识标准手册》

    七、相关记录

    ——《标识牌制作申请表》 MR/ZX-553/02-02

    标识牌制作申请表

    单位公章管理规定篇4

    为贯彻勤俭节约、节能减排、安全使用原则,更好地为员工提供良好的办公环境,切实加强办公室用电管理,确保安全运行,现制定集团办公室空调使用管理规定,请全体员工遵照执行。

    一、科学使用 夏季室内温度高于32摄氏度方可开启制冷系统,冬季室内温度低于5摄氏度方可开启制热系统(按照办公室内悬挂的温度计所显示的温度值为准)。空调等办公电器设备作为办公设施,仅用于各办公室在办公期间使用,节假日、双休日、晚上非工作加班不得开启。

    二、合理调控 为做到节能降耗,夏季室内空调温度设置不得低于26摄氏度(≥26℃);冬季室内空调温度设置不得高于20摄氏度(≤20℃);以免空调长时间工作,造成压缩机发热、发烫,影响正常使用,根据温差科学定时。

    三、空调运行 使用空调时,应先关闭门窗,坚决杜绝开门窗使用空调现象。如需通风换气要先关闭空调,实行机停人走。下班要提前15分钟关闭空调,最后离开办公室的人员负责关机,严禁开启无人空调。

    四、夏季雷雨天气 应立即关闭空调,切断电源,以免遭受雷击。遇上节假日,公司将统一切断电源。

    五、实行专人负责制 集团行政管理部物业班负责办公室空调管理,空调开启过程中若出现跳闸及异味等情况时,应立即关上空调并通知集团行政部解决,以防意外事故发生。

    六、会议室空调 由行政部安排专人负责开关与管理,其他人员不得自行使用。

    七、未经批准配发 不得私自将电器带入办公室使用(如电风扇、取暖器、电吹风等),如发现将追究相关人员的相应责任。

    八、为了本人和他人的健康,严禁在空调开启的办公室内吸烟。

    九、违规责任

    1.凡违反上述“空调使用条件”开启空调的(特殊情况事先经批准的除外),给与现场责任人罚款50元/次。

    2.凡发现办公室人员已下班离开工作场所,空调仍开放的,最后离开办公室的人员和部门领导作为第一责任人和第二责任人,将分别交纳100和50元的违规使用费。

    3. 如涉及使用不当或者故意损坏,由使用单位/部门或故意损坏者负责修理或承担赔偿责任。

    本规定自通知之日起执行。

    集团行政人力中行政管理部

    单位公章管理规定篇5

    一、 总则

    第一条:为了进一步加强对出差费用的管理,严格控制费用支出,达到节约高效的目的,结合公司实际情况,特制定本规定。

    第二条:报销原则

    1.出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

    2.原则上要一人多差,减少多人出差。

    3.公司采用在核准的标准内实报实销原则。

    二、出差实施细则

    第三条:员工出差依下列程序办理:

    1.出差前3日内应该填写“出差申请单”。出差期限由部门主管负责人视情况,事前予以核定,并依照程序审核。

    2.出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金,返回后7日内填写“费用报销单”,并结清备用金。

    3.出差人员返回后,须在7个工作日内到财务部门报销,逾期不予报销。

    第四条:出差期间,因工作及其他原因需要延时的应及时请示,不得借故延长出差时间,否则延时期间费用不予报销。

    第五条:出差后必须每日向部门负责人以邮件形式汇报当日工作情况。

    第六条:出差返回后,3日内向主管负责人汇报出差的工作情况。 第七条:出差费用分为住宿费、伙食费、交通费。

    三、 出差人员费用报销标准

    第八条:住宿费、伙食费报销标准:

    1.出差人员住宿费要在规定的范围内凭当日的住宿发票按实报销,高出标准部分原则上自理。如属特殊情况,出差人员应在报销单据上注明超标事由,经分管领导审核同意,按费用报销程序审批后,财务部门给予报销。

    2.出差人员由接待单位给予免费部分,不得报销费用。 3.参加各类会议、培训期间,由会议统一安排住宿的,凭会议通知或学习证明,据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的,按照补助标准执行,超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。

    4.陪同领导及业务单位有关人员外出办公,经主管领导批示后,按照核定标准执行。

    5.出差人员提供的住宿票、餐票必须和出差车票、出差日期吻合,不能使用其他发票冲抵,经财务审核的发票一律不得报销。

    6.公司同行两人同时出差的,须合住一个房间,出差住宿标准为公司核准住宿标准的50%。

    7.出差人员需在公司指定酒店住宿(待定)。 第九条:交通费报销标准:

    1.外出办公根据实际情况选择交通工具,乘坐飞机要严格控制,出差路途较远或任务紧急的,经分管领导批准后方可乘坐飞机。

    2.出差人员在出差城市要首选公共交通,如有特殊情况需注明详实理由,经部门负责人同意签批后,财务部门审核后给予报销。

    3.出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销,车、船票与住宿发票时间必须吻合。

    4.出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。

    第十条:本规定自20xx年1月1日起执行。 第十一条:本规定由办公室负责解释。

    20xx年7月19日

    看了

    单位公章管理规定篇6

    为了加强通讯管理,保证公司员工对外业务的开展,确保信息的及时传递,提高工作效益,减少失误,特制订本管理制度。

    第一条,公司配备的手机SIM卡适用于公司业务人员及特殊需求岗位或有必要需求的以上人员。

    第二条,公司采用统一话费补贴按月发放,每月88元(含国内350分钟通话,港澳台除外,超出350分钟按每分钟0.19元计费),超额的费用自付为主结算。

    第三条,手机卡号自领用起使用人必须保持24小时开机,任何时间内不得使用该手机号作为私人办事电话使用;若手机发生故障(没电,丢失等)暂时不能使用时,应即时安排使用其他手机保证通话的可持续性,同时要向上级汇报情况。

    第四条,所有业务职员日后对外开展业务时,一律使用公司配置的电话卡且名片上只能印公司配置的电话卡号码。

    第五条,使用公司配备手机及SIM卡的人员,须妥善保管,离职时需办理手机及SIM卡的交接手续,若出现损坏或欠费的由该离职人员照价赔偿,确认后方可以离职。

    本制度自发布之日起生效,若有遗缺,再行补充。

    单位公章管理规定篇7

    为统一规范公司员工因公出差管理工作,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度,出差涉及事项均须按照本制度规定执行。

    第1条:总则

    1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项,特制订本制度;

    2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行;

    第2条:出差类型:

    1、当日出差:出差当日可能往返者。

    ⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

    ⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要,事先呈报总经理核准按远途出差办理。

    ⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须由总经理审核批准。

    2、远途出差:出差必须在外住宿者。

    ⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。

    ⑵远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的,须乘坐公共交通工具,若因时间紧急或其他原因须经总经理批准后可乘坐出租车,或自行承担费用。

    3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费;

    4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火车、公共交通工具为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。

    第3条:出差签核程序

    一、个人申请出差

    1、出差人员应提前2-5日办理出差申请,填写《出差申请单》,并按以下核决权限逐级核准后方可执行:

    2、分公司经理/总部部门经理出差,报请公司总经理审批(可通过邮件报请核准);

    3、分公司部门主管出差,报请分公司经理审批;

    4、业务或其他人员出差,报请分公司经理/部门主管(总部业务人员出差报请公司总经理)审批;

    二、公司指派出差

    1、即由公司或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要,指派其单位涉及岗位人员出差;

    2、指派出差均由指派人填写《外派单》,并按照本制度执行出差费用申请、核销事项;

    三、其他规定

    1、员工出差时限由综合管理部或指派人员视情况需要事先予以核定。

    2、因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示并经批准,出差后补办手续。

    3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到综合管理部或所属分公司考勤执行人处办理考勤登记。

    4、出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请主管领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明;经其调查确实后批准另给付出差旅费。

    第4条:出差费用标准及相关规定:

    一、出差时间核算:

    1、出差当日12:00以前出发按1天计算;

    2、出差当日12:00以后出发按半天计算;

    3、出差当日12:00以前返回按半天计算;

    4、出差当日12:00以后返回按1天计算;

    5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。

    二、出差费用标准

    公司出差费用标准

    项目

    职位

    交通费用

    油费补贴

    住宿标准

    (双人标间)

    出差补贴

    公共交通

    飞机:经济舱

    远途出差

    当日出差

    远途出差

    当日出差

    公司/部门经理

    实支

    实支

    实支

    80元/天

    实支

    50元/天

    30元/天

    分公司部门主管

    实支

    实支

    实支

    40元/天

    20元/天

    业务或其他人员

    实支

    实支

    实支

    30元/天

    10元/天

    备注:1、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用)均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目;2、出差补贴标准包含路程时间

    第5条:出差费用预支、核销程序

    一、出差费用预支方式

    1、因公出差的员工需预支出差费用的,凭核准的《出差申请单》至财务部门按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。

    2、出差人员亦可先行垫付出差费用,出差完毕后凭相关票据进行核销;

    二、出差费用核销程序

    ㈠核销规定

    1、住宿费用按标准报销,超标自付,欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

    2、交际费用额度由总经理或分公司经理核准,未经核准费用自理。

    3、所有报销项目均需凭发票等票据报销;不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

    4、当日出差者不报销住宿费。

    5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的,停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付,特殊情况由总经理核准后予以全额报销。

    6、本制度中涉及报销的费用,如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;

    7、若出差应报销住宿费无相关凭证者,则按相应住宿费标准的50%支付。

    8、员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的,经总经理批准并由综合管理部复核后,可酌情安排补休。

    ㈡核销程序

    1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作。

    ⑴从财务部领取《报销单》后,依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。

    ⑵填好《报销单》的所有明细,出差人员签字后,呈报核决权限逐级核准:

    A:分公司/部门经理出差报销单据须经公司总经理核准;

    B:分公司部门主管出差报销单据须经分公司经理核准;

    C:业务或其他人员出差报销单据须经所属单位经理/部门主管核准;

    2、财务部复核程序

    ⑴财务部人员按照本制度规定,复核单据的规范情况,包括“出差申请单”、票据的张贴、金额核实、主管领导核准签字、报销时间等;

    ⑵经其复核确认后,予以办理涉及人员的出差费用报销事项;

    ⑶对于出差费用的超标部分不得报销;

    ⑷涉及超出规定时间进行费用报销的,出差费用按照标准的60%支付;

    3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明:

    ⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作,其他人员仍须签字证明;

    ⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额;

    ⑶出差期间发生的费用中,如有公司不予报销项的支出额,由出差人员(除董事长、总经理外)根据“公司出差费用标准”中的标准分摊;

    4、凡随同董事长、总经理出差的所有员工,其出差补贴只能享受其标准的50%;

    5、所有员工出差所发生的差旅费,均分列入项目成本;

    6、借款及报销原则为:前款不清,后款不借。

    第6条:附则

    1、本制度由公司综合管理部负责解释。

    2、本制度的拟定、修改由综合管理部负责,报公司总经理批准后执行,修改后亦同。

    3、本制度自颁布之日起实施

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